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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1474 Data de lançamento: 17/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇAO NO MICRO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2017 REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇAO NO MICRO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. 25,00
17/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 19800 25,00
04/04/2017 Pagamento de Empenho 1474/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3064 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.