Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: IGOR PEDROSO SANINI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1480 |
Data de lançamento: |
17/03/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇAO DE 15.000 FOLHAS TIMBRADAS E DE 3.000 PASTAS DESTINADOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
0,00 |
2.230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2017 |
REF. AQUISIÇAO DE 15.000 FOLHAS TIMBRADAS E DE 3.000 PASTAS DESTINADOS PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
2.230,00 |
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17/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 1916 |
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2.230,00 |
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11/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1480/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.230,00 |
TOTAL |
2.230,00 |
2.230,00 |
2.230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.