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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1504 Data de lançamento: 21/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISICAO DE DESINCRAVANTE PARA USO NA AMBULANCIA FIAT DOBLÔ CARGO PLACAS IRH 1402 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2017 REF. AQUISICAO DE DESINCRAVANTE PARA USO NA AMBULANCIA FIAT DOBLÔ CARGO PLACAS IRH 1402 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. 16,00
21/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VOLMIR TOLEDO DE SOUZA, CFE NF Nº 19937. 16,00
05/04/2017 Pagamento de Empenho 1504/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859841 16,00
TOTAL 16,00 16,00 16,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.