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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063

Dados do Empenho
Número do empenho: 1514 Data de lançamento: 21/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO FORD/KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796 DE USO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2017 REF. LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO FORD/KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796 DE USO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. 35,00
21/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 188 35,00
17/04/2017 Pagamento de Empenho 1514/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.