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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VOLMIR TOLEDO DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1534 Data de lançamento: 22/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/2 DIARIA VIAGEM SANTA CRUZ/RS DIA 23.03.2017 PARA BUSCAR PALESTRANTE PROGRAMA "UNIAO FAZ A VIDA" 64,00 64,00
1.00 REF. 1/2 DIARIA SANTA CRUZ/RS DIA 23.03.2017 PARA RETORNO DA PALESTRANTE PROGRAMA "UNIAO FAZ A VIDA". 64,00 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2017 REF. 1/2 DIARIA VIAGEM SANTA CRUZ/RS DIA 23.03.2017 PARA BUSCAR PALESTRANTE PROGRAMA "UNIAO FAZ A VIDA" REF. 1/2 DIARIA SANTA CRUZ/RS DIA 23.03.2017 PARA RETORNO DA PALESTRANTE PROGRAMA "UNIAO FAZ A VIDA". 128,00
22/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES. 128,00
20/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3077 PAGTO. REF. EMPENHO 1534/2017 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA - 982 128,00
TOTAL 128,00 128,00 128,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.