| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO |
| Número do empenho: | 1541 | Data de lançamento: | 22/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT BOXER PLACAS INE 1200 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2017 | REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT BOXER PLACAS INE 1200 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 100,00 | ||
| 22/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILNEI GUERREIRO, CFE NF Nº 014.503.234 | 100,00 | ||
| 05/04/2017 | Pagamento de Empenho 1541/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859829 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||