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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1549 Data de lançamento: 22/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISICÃO DE FILTRO DE AR PARA REPOSICAO NO ÔNIBUS DE PLACAS IUT 0366, MICRO ONIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. 0,00 109,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2017 REF. AQUISICÃO DE FILTRO DE AR PARA REPOSICAO NO ÔNIBUS DE PLACAS IUT 0366, MICRO ONIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. 109,00
22/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 19989, 19992. 109,00
10/04/2017 Pagamento de Empenho 1549/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3074 109,00
TOTAL 109,00 109,00 109,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.