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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ORIGINAL AUTO AR LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1551 Data de lançamento: 22/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. RECARGA DE GAS NO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235 DE USO NA SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2017 REF. RECARGA DE GAS NO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235 DE USO NA SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. 130,00
22/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO TATSCH, CFE NF Nº 1499 130,00
05/04/2017 Pagamento de Empenho 1551/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859845 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.