Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1599 |
Data de lançamento: |
24/03/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: AQUISICAO DE UM FRASCO DE SPRAY DESINCRAVANTE PARA USO EM PORTA NA SALA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. |
0,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2017 |
REF: AQUISICAO DE UM FRASCO DE SPRAY DESINCRAVANTE PARA USO EM PORTA NA SALA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. |
15,00 |
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24/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 014.536.440 |
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15,00 |
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04/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1599/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851620 |
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15,00 |
TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.