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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PHELLIPE MARION

Dados do Empenho
Número do empenho: 1599 Data de lançamento: 24/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF: AQUISICAO DE UM FRASCO DE SPRAY DESINCRAVANTE PARA USO EM PORTA NA SALA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. 0,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2017 REF: AQUISICAO DE UM FRASCO DE SPRAY DESINCRAVANTE PARA USO EM PORTA NA SALA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. 15,00
24/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 014.536.440 15,00
04/04/2017 Pagamento de Empenho 1599/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851620 15,00
TOTAL 15,00 15,00 15,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.