| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063 |
| Número do empenho: | 171 | Data de lançamento: | 11/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACAS IVS 3904, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 0,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2017 | REF. SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACAS IVS 3904, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 30,00 | ||
| 11/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF 167. | 30,00 | ||
| 26/01/2017 | Pagamento de Empenho 171/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861388 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||