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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LEANDRO FRESE 66380022015

Dados do Empenho
Número do empenho: 1768 Data de lançamento: 27/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.LAVAGEM COMPLETA NO ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 03 PLACAS IVY 7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 0,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2017 REF.LAVAGEM COMPLETA NO ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 03 PLACAS IVY 7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 90,00
27/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR RENATO ENDRES, CFE NF Nº 856. 90,00
20/04/2017 Pagamento de Empenho 1768/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3088 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.