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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ASSOC DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1811 Data de lançamento: 29/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: ASSISTENCIA A EDUCANDOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Profíssional
Projeto / Atividade: AUXIÍLIO ASSOC. ESTUDANTES CURSOS TEC. UNIVERSITÁRIOS
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO NO TRANSPORTE REALIZADO PELA ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES "AUCAB", PARA AS UNIVERSIDADES E ESCOLAS TECNICAS DA REGIAO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1489 DE 21 MARCO DE 2017 E CONVENIO Nº 048/2017. 0,00 63.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2017 REF. AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO NO TRANSPORTE REALIZADO PELA ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES "AUCAB", PARA AS UNIVERSIDADES E ESCOLAS TECNICAS DA REGIAO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1489 DE 21 MARCO DE 2017 E CONVENIO Nº 048/2017. 63.500,00
03/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. REQUERIMENTO PROTOCOLO 229/2017 10.300,00
04/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1811/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851628 10.300,00
12/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 6.000,00
16/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1811/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.000,00
01/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, PROTOCOLO 328. 7.800,00
07/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1811/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.800,00
TOTAL 63.500,00 24.100,00 24.100,00
SALDO A PAGAR 39.400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.