Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1840 |
Data de lançamento: |
31/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO FORD/KA SE HATCH PLACAS IWR 7489 USADO PELA SMEC. |
0,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2017 |
REF. LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO FORD/KA SE HATCH PLACAS IWR 7489 USADO PELA SMEC. |
35,00 |
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| 31/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 192 |
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35,00 |
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| 20/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1840/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3079 |
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35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.