| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LAURO JOAREZ TATSCH |
| Número do empenho: | 196 | Data de lançamento: | 13/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO E CARAZINHO, NO DIA 13.01.2017, PARA BUSCAR PEÇAS PARA A CARREGADEIRA W18 E ONIBUS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. | 0,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2017 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO E CARAZINHO, NO DIA 13.01.2017, PARA BUSCAR PEÇAS PARA A CARREGADEIRA W18 E ONIBUS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. | 32,00 | ||
| 13/01/2017 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA. | 32,00 | ||
| 06/02/2017 | Pagamento de Empenho 196/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851594 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||