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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1997 Data de lançamento: 10/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A FORTALEZA DOS VALOS/RS - PASSO FUNDO/RS NO DIA 10.04.2017 PARA DESLOCAMENTO E COLOCACAO DE IDOSA EM LAR DE IDOSOS. 0,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2017 REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A FORTALEZA DOS VALOS/RS - PASSO FUNDO/RS NO DIA 10.04.2017 PARA DESLOCAMENTO E COLOCACAO DE IDOSA EM LAR DE IDOSOS. 32,00
10/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. 32,00
24/04/2017 Pagamento de Empenho 1997/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.