Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ALBERTO LUCINIO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2034 |
Data de lançamento: |
11/04/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS EM TRABALHO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
294,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2017 |
REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS EM TRABALHO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. |
294,00 |
|
|
11/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 014.746.509 |
|
294,00 |
|
04/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2034/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861591 |
|
|
294,00 |
TOTAL |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.