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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2158 Data de lançamento: 20/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. VALE ALIMENTACAO DAS FUNCIONARIAS EDINA SBRUZZI SANTOS E IVENI PEREIRA. 0,00 358,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2017 REF. VALE ALIMENTACAO DAS FUNCIONARIAS EDINA SBRUZZI SANTOS E IVENI PEREIRA. 358,66
20/04/2017 EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE 919982 358,66
04/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2158/2017 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3842 358,66
TOTAL 358,66 358,66 358,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.