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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2174 Data de lançamento: 20/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP) NO SISTEMA DIGITAL POS PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOLOGAÇÃO PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIP CFE LICITAÇÃO N° 17-2016 PREGAO PRESENCIAL N°10-2016 CONTRATO N° 42-2016 PARA O N°99949-7410 DE USO NO CRAS. 0,00 835,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2017 REF. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP) NO SISTEMA DIGITAL POS PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOLOGAÇÃO PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIP CFE LICITAÇÃO N° 17-2016 PREGAO PRESENCIAL N°10-2016 CONTRATO N° 42-2016 PARA O N°99949-7410 DE USO NO CRAS. 835,48
TOTAL 835,48 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 835,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.