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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PAMPA-SERV. E AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2196 Data de lançamento: 24/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.90 REF. SERVIÇO DE OFICINA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IXP 9587 DA SMS. 206,67 186,00
0.40 REF. SERVIÇO DE INSPEÇÃO REVISÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IXP 9587 DA SMS. 210,00 84,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2017 REF. SERVIÇO DE OFICINA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IXP 9587 DA SMS. REF. SERVIÇO DE INSPEÇÃO REVISÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS IXP 9587 DA SMS. 270,00
24/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 27936. 270,00
23/05/2017 Pagamento de Empenho 2196/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.