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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER 01954996039

Dados do Empenho
Número do empenho: 2202 Data de lançamento: 25/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Vegetal
Projeto / Atividade: MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.95 REF, AQUISIÇÃO DE PEÇAS ABAIXO DISCRIMINADA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NA RETOESCAVADEIRA RK 406 B 4X2 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA DO MUNICIPIO, MANGUEIRA 3/4 2AT 138,95 132,00
6.00 CONEXÃO SP 10-10 46,00 276,00
2.33 MANGUEIRA 2at 5/8 49,79 116,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2017 REF, AQUISIÇÃO DE PEÇAS ABAIXO DISCRIMINADA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NA RETOESCAVADEIRA RK 406 B 4X2 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA DO MUNICIPIO, MANGUEIRA 3/4 2AT CONEXÃO SP 10-10 MANGUEIRA 2at 5/8 524,00
25/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 014.889.928 524,00
18/05/2017 Pagamento de Empenho 2202/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861613 524,00
TOTAL 524,00 524,00 524,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.