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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LAURO JOAREZ TATSCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 2219 Data de lançamento: 25/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DIÁRIA VIAGEM A SANTA MARIA/RS NO DIA 26/04/2017 PARA BUSCAR PALESTRANTE DA UNIÃO FAZ A VIDA, CHEGANDO EM CAMPOS BORGES ÀS 8:30 HORAS. 32,00 32,00
1.00 REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A SANTA MARIA/RS PARA BUSCAR PROFESSORES QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO II SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2017 REF. 1/4 DIÁRIA VIAGEM A SANTA MARIA/RS NO DIA 26/04/2017 PARA BUSCAR PALESTRANTE DA UNIÃO FAZ A VIDA, CHEGANDO EM CAMPOS BORGES ÀS 8:30 HORAS. REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A SANTA MARIA/RS PARA BUSCAR PROFESSORES QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO II SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. 64,00
25/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. 64,00
17/05/2017 Pagamento de Empenho 2219/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3118 64,00
TOTAL 64,00 64,00 64,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.