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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PAMPA-SERV. E AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2223 Data de lançamento: 25/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ABAIXO DISCRIMINADAS PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IXP 8908 DA SMS ANEL 10,00 10,00
4.00 ÓLEO MOTOR 41,46 165,84
1.00 FILTRO DE OLEO 45,00 45,00
1.00 FILTRO DE AR 52,50 52,50
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 22,13 22,13
1.00 ROLDANA 2,03 2,03
1.00 PARAFUSO DE DRENO 12,50 12,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2017 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ABAIXO DISCRIMINADAS PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IXP 8908 DA SMS ANEL ÓLEO MOTOR FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTIVEL ROLDANA PARAFUSO DE DRENO 310,00
25/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR GILNEI GUERREIRO, CFE NF Nº 173.451 310,00
24/05/2017 Pagamento de Empenho 2223/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 310,00
TOTAL 310,00 310,00 310,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.