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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PAMPA-SERV. E AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2224 Data de lançamento: 25/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.90 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA TROCA DAS PEÇAS. GOL PLACAS IXP 8909 DA SMS. 210,00 189,00
0.10 REF. REVISÃO VEÍCULO GOL PLACAS IXP 8909 DE USO DA SMS. 210,00 21,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2017 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA TROCA DAS PEÇAS. GOL PLACAS IXP 8909 DA SMS. REF. REVISÃO VEÍCULO GOL PLACAS IXP 8909 DE USO DA SMS. 210,00
25/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR GILNEI GERREIRO, CFE NF Nº 27.981 210,00
24/05/2017 Pagamento de Empenho 2224/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.