Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2017 |
Referente FOLHA ABRIL DE 2017 |
12.995,64 |
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26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA FOPAG MÊS DE ABRIL DE 2017 |
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12.995,64 |
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26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC.FUND. - SERVIDORES |
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1.027,89 |
26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC.FUND. - SERVIDORES |
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992,44 |
26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC.FUND. - SERVIDORES |
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961,09 |
26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA ECON.FEDERAL, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC.FUND. - SERVIDORES |
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612,86 |
26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC.FUND. - SERVIDORES |
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273,61 |
26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC.FUND. - SERVIDORES |
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269,00 |
26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC.FUND. - SERVIDORES |
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238,94 |
26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.SINDIC. SERV. MUN., Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC.FUND. - SERVIDORES |
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183,59 |
26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC.FUND. - SERVIDORES |
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9,62 |
26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB.APAE CONF.AUTORIZACAO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC.FUND. - SERVIDORES |
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7,00 |
26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC.FUND. - SERVIDORES |
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4,00 |
28/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2276/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.415,60 |
TOTAL |
12.995,64 |
12.995,64 |
12.995,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.