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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 228 Data de lançamento: 17/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO RADIADOR E SERVIÇO DE OFICINA NA AMBULANCIA DOBLÔ PLACAS IRH 1402, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2017 REF. SERVIÇO RADIADOR E SERVIÇO DE OFICINA NA AMBULANCIA DOBLÔ PLACAS IRH 1402, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. 120,00
17/01/2017 EMP. LIQUIDADO POR VOLMIR TOLEDO DE SOUZA, CFE NF 116. 120,00
06/02/2017 Pagamento de Empenho 228/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859751 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.