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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 231 Data de lançamento: 17/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUVAS E BOTAS) PARA USO DOS SERVIDORES QUE FAZEM A COLETA DO LIXO. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 0,00 127,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2017 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUVAS E BOTAS) PARA USO DOS SERVIDORES QUE FAZEM A COLETA DO LIXO. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 127,28
01/02/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 067358 127,28
01/02/2017 VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. -127,28
02/02/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 067358. 127,28
23/02/2017 Pagamento de Empenho 231/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861423 127,28
TOTAL 127,28 127,28 127,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.