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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083

Dados do Empenho
Número do empenho: 2414 Data de lançamento: 26/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA 320,00 320,00
1.00 REF. SERVIÇO DE SOCORRO DO CAMINHÃO MB 1114, PLACA 0692 E SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSOS GANGORRA E PINO ELASTICO DO CARDAN DO ROLO COMPACTADOR MULLER RW 52 DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2017 MÃO DE OBRA REF. SERVIÇO DE SOCORRO DO CAMINHÃO MB 1114, PLACA 0692 E SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSOS GANGORRA E PINO ELASTICO DO CARDAN DO ROLO COMPACTADOR MULLER RW 52 DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 400,00
26/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 050. 400,00
04/05/2017 Pagamento de Empenho 2414/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861584 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.