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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2443 Data de lançamento: 27/04/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
36.00 REF. AQUISIÇÃO DE BOLACHA SALGADA CREAN CRACKER - Pct. 400 g. E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PRA ADISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1115/10 CFE LICITAÇÃO 30/2017, PREGÃO 14/2017 E CONTRATO 66/2017. 1,78 64,08
36.00 SAL IODADO REFINADO PCT DE 01 KG 0,60 21,60
72.00 LEITE UHT INTEGRAL 01 LITRO 2,02 145,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2017 REF. AQUISIÇÃO DE BOLACHA SALGADA CREAN CRACKER - Pct. 400 g. E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PRA ADISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1115/10 CFE LICITAÇÃO 30/2017, PREGÃO 14/2017 E CONTRATO 66/2017. SAL IODADO REFINADO PCT DE 01 KG LEITE UHT INTEGRAL 01 LITRO 231,12
16/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N°015.130.711. 231,12
25/05/2017 Pagamento de Empenho 2443/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861650 231,12
TOTAL 231,12 231,12 231,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.