Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2483 |
Data de lançamento: |
02/05/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA 18 LT PARA PINTURA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA DO MUNICÍPIO. |
269,00 |
2.690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA 18 LT PARA PINTURA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA DO MUNICÍPIO. |
2.690,00 |
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02/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 014.964.720. |
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2.690,00 |
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16/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2483/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861598 |
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2.690,00 |
TOTAL |
2.690,00 |
2.690,00 |
2.690,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.