Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2516 |
Data de lançamento: |
03/05/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO MICRO ONIBUS IMH 4026 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749. |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2017 |
REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO MICRO ONIBUS IMH 4026 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749. |
160,00 |
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03/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 1981 E 1980. |
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160,00 |
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17/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2516/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851603 |
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160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.