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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CREA RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2521 Data de lançamento: 03/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR NA LINHA TEODORO ART Nº 9072889. 81,53 81,53
1.00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DE PREFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR EM SÃO JOSÉ ART N° 9072906. 81,53 81,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2017 SERVIÇO DE LOCAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR NA LINHA TEODORO ART Nº 9072889. SERVIÇO DE LOCAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DE PREFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR EM SÃO JOSÉ ART N° 9072906. 163,06
03/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 163,06
17/05/2017 Pagamento de Empenho 2521/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 163,06
TOTAL 163,06 163,06 163,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.