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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VOLMIR TOLEDO DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 255 Data de lançamento: 19/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 22.01.2017, PARA CONDUZIR FAMILIAR DE PACIENTE INTERNADA RN, PARA COLETA DE LEITE NO HSVP. 0,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2017 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 22.01.2017, PARA CONDUZIR FAMILIAR DE PACIENTE INTERNADA RN, PARA COLETA DE LEITE NO HSVP. 32,00
19/01/2017 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. 32,00
06/02/2017 Pagamento de Empenho 255/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859738 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.