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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2553 Data de lançamento: 04/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. ENCHADA FERREIRO OLHO REDONDO 30,00 90,00
1.00 PÁ COM CABO 19,90 19,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2017 REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. ENCHADA FERREIRO OLHO REDONDO PÁ COM CABO 109,90
04/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 014.996.754. 109,90
18/05/2017 Pagamento de Empenho 2553/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861611 109,90
TOTAL 109,90 109,90 109,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.