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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2577 Data de lançamento: 05/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.00 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. CLOPIDROGEL 75 MG 2,28 63,90
1.00 NEPAFENACO 0,1% COLIRIO (NEVANAC) 101,33 101,33
30.00 DIGEPLUS 1,16 34,76
30.00 VENLAFAXINA 150 MG 3,27 98,09
30.00 RITMONORM 300 MG 3,04 91,12
224.00 OMEPRAZOL 20 MG 0,05 12,00
30.00 ATROFIM CAPS 1,62 48,59
30.00 ACIDO ACETILSALICOLICO 100 MG 0,10 3,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2017 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. CLOPIDROGEL 75 MG NEPAFENACO 0,1% COLIRIO (NEVANAC) DIGEPLUS VENLAFAXINA 150 MG RITMONORM 300 MG OMEPRAZOL 20 MG ATROFIM CAPS ACIDO ACETILSALICOLICO 100 MG 452,79
05/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 062581. 452,79
17/05/2017 Pagamento de Empenho 2577/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859920 452,79
TOTAL 452,79 452,79 452,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.