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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030

Dados do Empenho
Número do empenho: 2688 Data de lançamento: 11/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789. 15,00 30,00
4.00 REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS IMH 4026. 25,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2017 REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789. REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS IMH 4026. 130,00
11/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº1214 E 1213. 130,00
17/05/2017 Pagamento de Empenho 2688/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851604 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.