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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: KI-MARCA DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2717 Data de lançamento: 12/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA AMBULÂNCIA FIAT DOBLO PLACAS IRH 1402 DE USO DA SMSAS. ACESSORIO RODA CARRO DOBLO 7,00 28,00
1.00 KIT MANUTENÇAO DO EXPREMEDOR 58,24 58,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2017 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA AMBULÂNCIA FIAT DOBLO PLACAS IRH 1402 DE USO DA SMSAS. ACESSORIO RODA CARRO DOBLO KIT MANUTENÇAO DO EXPREMEDOR 86,24
12/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 018.121. 86,24
12/06/2017 Pagamento de Empenho 2717/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 86,24
TOTAL 86,24 86,24 86,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.