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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2734 Data de lançamento: 15/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. FITA ADESIVA 3,99 3,99
1.00 FÓSFORO 2,25 2,25
4.00 CANETAS ESFEROGRAFICAS - AZUL 1,00 4,00
1.00 TAPETE 6,99 6,99
1.00 TOALHA DE BANHO 6,50 6,50
2.00 SABONETE 150 GR 2,55 5,10
1.00 SABONETE PALMOLIVE SUAVE 1,55 1,55
1.00 BOM AR 7,39 7,39
1.00 DESINFETANTE PINHO BRIL 3,65 3,65
1.00 SABONETE LÍQUIDO 1 LITRO 14,99 14,99
1.00 SABÃO EM BARRA AZUL - PACOTES C/ 4 UNIDADES 6,45 6,45
3.00 DESODORIZANTE SANITÁRIO PARA BANHEIRO 2,65 7,95
3.00 CERA INGLEZA 6,99 20,97
1.00 SAPOLIO CREMOSO 4,99 4,99
4.00 ESPONJA DE LOUÇA 1,95 7,80
1.00 SABÃO EM PÓ 5,99 5,99
1.00 RODO GRANDE 14,50 14,50
1.00 VASSOURA 17,50 17,50
2.00 TOALHA DE ROSTO 6,29 12,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2017 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. FITA ADESIVA FÓSFORO CANETAS ESFEROGRAFICAS - AZUL TAPETE TOALHA DE BANHO SABONETE 150 GR SABONETE PALMOLIVE SUAVE BOM AR DESINFETANTE PINHO BRIL SABONETE LÍQUIDO 1 LITRO SABÃO EM BARRA AZUL - PACOTES C/ 4 UNIDADES DESODORIZANTE SANITÁRIO PARA BANHEIRO CERA INGLEZA SAPOLIO CREMOSO ESPONJA DE LOUÇA SABÃO EM PÓ RODO GRANDE VASSOURA TOALHA DE ROSTO 155,14
15/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 103802. 155,14
07/06/2017 Pagamento de Empenho 2734/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851700 155,14
TOTAL 155,14 155,14 155,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.