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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO CARLOS NUNES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2743 Data de lançamento: 16/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 17 DE MAIO DE 2017 PARA CONDUZIR EQUIPE TÉCNICA DO CRAS EM SEMINÁRIO: A INTEGRALIDADE DO SUS E A GESTÃO DO COTIDIANO. 64,00 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2017 REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 17 DE MAIO DE 2017 PARA CONDUZIR EQUIPE TÉCNICA DO CRAS EM SEMINÁRIO: A INTEGRALIDADE DO SUS E A GESTÃO DO COTIDIANO. 64,00
16/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. 64,00
26/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2743/2017 JOAO CARLOS NUNES - 15678 64,00
TOTAL 64,00 64,00 64,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.