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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LAURO JOAREZ TATSCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 279 Data de lançamento: 24/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 24.01.2017, PARA CONDUZIR PACIENTE A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 0,00 118,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2017 REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 24.01.2017, PARA CONDUZIR PACIENTE A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 118,50
24/01/2017 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. 118,50
06/02/2017 Pagamento de Empenho 279/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859734 118,50
TOTAL 118,50 118,50 118,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.