| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
| Número do empenho: | 2878 | Data de lançamento: | 22/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE LUCIELY B. TAVARES RESIDENTE NO MUNICÍPIO. POLIETILENOGLICOL (PEG) 4000 . SACHE | 1,60 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE LUCIELY B. TAVARES RESIDENTE NO MUNICÍPIO. POLIETILENOGLICOL (PEG) 4000 . SACHE | 96,00 | ||
| 22/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI CFE NF Nº 063508. | 96,00 | ||
| 07/06/2017 | Pagamento de Empenho 2878/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860037 | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||