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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2878 Data de lançamento: 22/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE LUCIELY B. TAVARES RESIDENTE NO MUNICÍPIO. POLIETILENOGLICOL (PEG) 4000 . SACHE 1,60 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2017 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE LUCIELY B. TAVARES RESIDENTE NO MUNICÍPIO. POLIETILENOGLICOL (PEG) 4000 . SACHE 96,00
22/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI CFE NF Nº 063508. 96,00
07/06/2017 Pagamento de Empenho 2878/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860037 96,00
TOTAL 96,00 96,00 96,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.