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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2943 Data de lançamento: 25/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO 5W40 PARA USO NA KOMBI ESCOLAR PLACAS IQS 2789 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. Oleo SINTÉTICO 5W40 39,00 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2017 REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO 5W40 PARA USO NA KOMBI ESCOLAR PLACAS IQS 2789 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. Oleo SINTÉTICO 5W40 39,00
25/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 23393. 39,00
07/06/2017 Pagamento de Empenho 2943/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860047 39,00
TOTAL 39,00 39,00 39,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.