Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2017 |
REFERENTE FOLHA MAIO DE 2017 |
2.714,24 |
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29/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO MÊS DE MAIO 2017 E FÉRIAS MÊS DE JUNHO DE 2017. |
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2.714,24 |
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29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC,INFANTIL -SERVIDORES |
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10,00 |
29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC,INFANTIL -SERVIDORES |
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74,96 |
29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC,INFANTIL -SERVIDORES |
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80,70 |
29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.SINDIC. SERV. MUN., Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC,INFANTIL -SERVIDORES |
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144,95 |
29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC,INFANTIL -SERVIDORES |
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282,60 |
29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC,INFANTIL -SERVIDORES |
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298,56 |
31/05/2017 |
Pagamento de Empenho 3017/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.822,47 |
TOTAL |
2.714,24 |
2.714,24 |
2.714,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.