Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS REF. FOLHA MAIO DE 2017 |
6.130,65 |
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| 29/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO MÊS DE MAIO 2017 E FÉRIAS MÊS DE JUNHO DE 2017. |
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6.130,65 |
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| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
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53,80 |
| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
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100,41 |
| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/SALDO SALARIOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
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167,04 |
| 29/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
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178,07 |
| 31/05/2017 |
Pagamento de Empenho 3114/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.631,33 |
| TOTAL |
6.130,65 |
6.130,65 |
6.130,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |