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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VARLEI PEDRO MAIER 37407945004

Dados do Empenho
Número do empenho: 3189 Data de lançamento: 30/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE 1200 DA SMSAS. HOMOCINÉTICA 300,00 300,00
1.00 CABO DE FREIO DE MAO 120,00 120,00
1.00 PASTILHAS DE FREIO 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2017 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE 1200 DA SMSAS. HOMOCINÉTICA CABO DE FREIO DE MAO PASTILHAS DE FREIO 550,00
30/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR LICIOMAR SOARES, CFE NF Nº 015.288.914. 550,00
TOTAL 550,00 550,00 0,00
SALDO A PAGAR 550,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.