| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EDINA SBRUZZI SANTOS |
| Número do empenho: | 3207 | Data de lançamento: | 31/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02/06/2017 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2017 NA EMEF MENINO DEUS. | 118,50 | 118,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02/06/2017 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2017 NA EMEF MENINO DEUS. | 118,50 | ||
| 31/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR KÁTIA RODRIGUES. | 118,50 | ||
| TOTAL | 118,50 | 118,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 118,50 | |||