| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES | 
| Número do empenho: | 322 | Data de lançamento: | 25/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| REFERENTE pagto folha mês 01/2017 | 0,00 | 4.137,04 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2017 | REFERENTE pagto folha mês 01/2017 | 4.137,04 | ||
| 25/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 01/2017, RESCISÃO 01/2017, FÉRIAS 01 E 02/2017. | 4.137,04 | ||
| 31/01/2017 | Pagamento de Empenho 322/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.137,04 | ||
| TOTAL | 4.137,04 | 4.137,04 | 4.137,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||