| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: I N S S | 
| Número do empenho: | 337 | Data de lançamento: | 25/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO PATRONAL pagto folha mês 01/2017 | 0,00 | 868,78 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2017 | CONTRIBUICAO PATRONAL pagto folha mês 01/2017 | 868,78 | ||
| 25/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 01/2017, RESCISÃO 01/2017, FÉRIAS 01 E 02/2017. | 868,78 | ||
| 20/02/2017 | Pagamento de Empenho 337/2017 | 868,78 | ||
| TOTAL | 868,78 | 868,78 | 868,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||