| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS | 
| Número do empenho: | 427 | Data de lançamento: | 25/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO IPE pagto ferias mês 01/2017 | 0,00 | 1.111,50 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO IPE pagto ferias mês 01/2017 | 1.111,50 | ||
| 25/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 01/2017, RESCISÃO 01/2017, FÉRIAS 01 E 02/2017. | 1.111,50 | ||
| 21/02/2017 | Pagamento de Empenho 427/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.111,50 | ||
| TOTAL | 1.111,50 | 1.111,50 | 1.111,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||