O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 535 Data de lançamento: 26/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 1000 ( MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEÍCULO DE USO DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. 0,00 3.980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2017 REF. AQUISIÇÃO DE 1000 ( MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEÍCULO DE USO DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. 3.980,00
16/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 22715, 22900, 22418 E 22549. 474,73
18/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861600 474,73
05/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 23054, 23131, 23170, 23429 E 23600. 521,20
06/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 23688. 87,14
07/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851717 521,20
TOTAL 3.980,00 1.083,07 995,93
SALDO A PAGAR 2.984,07
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.