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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho
Número do empenho: 593 Data de lançamento: 31/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS PLACA IMH 4026, DE USO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. 0,00 231,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2017 REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS PLACA IMH 4026, DE USO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. 231,00
31/01/2017 EMP. LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF .013.979.730. 231,00
06/02/2017 Pagamento de Empenho 593/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3019 231,00
TOTAL 231,00 231,00 231,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.